BUDGET 2009
Le budget 2009 doit tenir compte des nombreux investissements réalisés durant les deux dernières années. Soucieux de rétablir progressivement un budget en équilibre dans les prochaines années, le Conseil Communal prendra les mesures adéquates pour stabiliser la dette à long terme.
Un transfert de 50.000€ de l’exercice ordinaire vers l’exercice extraordinaire sera réalisé tenant compte du boni des exercices antérieurs. Cela nous permettra de réaliser une série de travaux sans recourir à l’emprunt. (Voir tableau récapitulatif des projets extraordinaires et de leurs voies et moyens).
Comme les années précédentes, un prélèvement de 17.500€ alimentera le fond de pensions
Pour 2009, les principales orientations du budget seront les suivantes :
Le service ordinaire : prévisions de recettes pour 3.555.639,87€
Prévisions de dépenses pour 2.648.407,02€
Résultat présumé de 907.253,06€
Le service extraordinaire : Prévisions de recettes pour 517.019,98€
Prévision de dépenses pour 480.982,62€
Résultat présumé de 36.037,36€
Malgré l’augmentation des contributions à la zone de Police, au SRI, Intradel et la diminution des dividendes ALE et Dexia, le budget 2009 présentera un mali à l’exercice propre de l’ordinaire de 107.939€ alors qu’il était de 227.998€ en 2008.
Soucieux de maintenir un service optimal à notre population, le personnel sera maintenu dans son ensemble et celui-ci suivra des formations adéquates aux besoins du service.
A. Service extraordinaire
- Administration communale : Aménagement entrée Handicapée
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- Bâtiments communaux : Travaux d'isolation – Maison d’accueil communale de l’enfance
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- Travaux de voiries : Plan mercure 2008 aménagements accotements et sécurité PMR
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- Mise en place d'un bassin de rétention des eaux de pluie
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- Ecole : construction d'un préau
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- Ecole : pose de clôtures et de barrières
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- Ecole : achat de mobilier scolaire
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- Ancien bâtiment école : aménagement cafétéria - réfectoire
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- Aménagement de terrains : plaines de jeux
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- Projet FEDER : fond structurel 2007-2013
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- Réfection hall des sports : sanitaire et peinture - chauffage
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B. Les dépenses ordinaires
1. Dépenses de dette
418.862,37€ en 2009
413.767,93€ en 2008
De nombreux investissements en 2008 mais nous restons vigilants pour les années suivantes.
2. Dépenses de personnel
989.015,36€ en 2009
965.820,45€ en 2008
En 2008, 3 index ont été appliqués, il y a eut des évolutions de carrière pour 3 ouvriers et une employée, une promotion pour un ouvrier du niveau E vers le niveau D, la commune à pris en charge 6 périodes pour le cours de néerlandais et la prime de fin d’année à été revue à la hausse. Une employée est passée d’un mi-temps à un temps plein. En 2009, on prévoit 2 index. Une employée est en congé parental à 4/5 temps.
3. Dépenses de fonctionnement
658.914,12€ en 2009
625.258,73€ en 2008
Celles-ci sont liées à l’évolution des besoins des différents services.
4. Dépenses de transfert
Contribution SRI 43.109,92€ en 2009 pour 37.500e en 2008
Zone de police 154.853€ en 2009 pour 151.066€ en 2008
Subsides ADL 11.337€ en 2009
Une gestion rigoureuse au sein du CPAS permet de diminuer la dotation à 185.000€ (200.000€ en 2008, 210.416€ en 2007).
C. Les recettes ordinaires
Le fond des communes est à 478.122,14€ pour 464.196,25€ en 2008.
Les additionnels sont à 897.604,68€ pour 804.584,99€ en 2008, espérons que ces prévisions sont réalistes.
Le précompte immobilier est de 407.124€ pour 392.399€ en 2008.
Notre boni cumulé suite aux efforts réalisés depuis une vingtaine d’années nous permet d’envisager la suite avec sérénité. Les différentes réalisations de 2007-2008 répondent aux aspirations légitimes de l’ensemble de nos citoyens. Poursuivons dans cette voie.
Par la présente note, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidées à réaliser ce budget que nous sommes heureux de présenter lors de cette séance du conseil communal.
Le bourgmestre,
M. Paulus